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财务部

发布时间: 2021-07-07

1.统一制定山东调水公司以及各权属公司的会计制度、核算方式、财务政策;

2.调用、监控各权属公司提交的会计资料,按时编制山东调水公司合并会计报表;

3.监督山东调水公司内部各成员企业的财务会计工作,定期进行检查,及时发现问题;

4.跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识合理减少税收支出;

5.统一管理、调度、考核委派的财务人员,承担财务人员后续教育、业务指导等工作;

6.负责山东调水公司本部的日常报销;

7.根据山东调水公司发展战略,制定融资、还款和资金调拨等工作计划,并着手实施;

8.统一整合山东调水公司融资资源,对权属公司的融资进行策划、协调、指导和监管;

9.对山东调水公司资金进行统一调度管理;

10.对山东调水公司内部借贷进行审批,为权属公司协调担保;

11.负责山东调水公司银行账户的管理及与银行的业务往来;

12.统筹整合山东调水公司资源,负责山东调水公司资产证券化工作;

13.参与重大投资项目的可行性研究分析和重要或大额经济合同、协议的签订;

14.贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,制订山东调水公司内部审计制度,经批准后组织实施并监督执行;

15. 制订年度审计工作计划、经批准后组织实施;

16.对山东调水公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计;

17.对山东调水公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计;

18.对山东调水公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概、预、算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计;

19.对山东调水公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计;

20.对重要或大额经济合同、协议进行审计;

21.重要或大额财产购置、报损、报废的审计;

22.负责对权属公司主要负责人进行离任审计和专项审计工作;

23.对严重违反财经纪律和山东调水公司规章制度、侵占山东调水公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

24.监督检查山东调水公司档案资料的销毁工作;

25.参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作;

26.办理山东调水公司领导交办的专项审计任务,配合国家审计机关对山东调水公司所进行的审计;

27.定期和不定期地向山东调水公司领导报告审计工作状况,提出完善控制和管理措施的建议;

28.组织进行审计人员的政治业务素质培训与考核活动;

29.组织做好审计文件、资料、记录的保管与定期归档工作;

30.负责协调山东调水公司所聘任中介机构的外部审计工作。

31.负责对接水发集团财务部、审计部相关工作。